<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页>>365 体育投注>>权利义务公开
        365 体育投注_365平台是做什么的_bt365体育官网育人民检察院2019年度决算公开
        时间:2020-08-25  作者:  新闻来源:  【字号: | |
          第一部分 概况
            
          一、本部门职责
          检察机关是国家法律监督机关,365 体育投注_365平台是做什么的_bt365体育官网育人民检察院在县委和市人民检察院的领导下依法独立行使检察权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。
          (一)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
          (二)对叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。
          (三)对全县刑事犯罪案件依法审查批准逮捕,决定逮捕,提起公诉,对侦查和审判工作进行监督。
          (四)依法对执行机关刑罚的活动是否合法实施监督。
          (五)依法对民事、行政诉讼案件实行法律监督。(六)对本级审判机关已经发出法律效力、确有错误的判决和裁定,依法向县人民法院提起抗诉或提请市人民检察院向市中级人民法院提起抗诉。
          (七)受理单位和个人的报案、控告、申诉、检举以及犯罪嫌疑人的自首。
          (八)负责检察环节中社会治安综合治理的工作。
          (九)负责本院思想政治工作和队伍建设;做好人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作;协同县有关部门管理人民检察院的机构设置和人员编制;搞好本院检察干警教育培训工作。
          (十)开展检察机关的理论研究工作。
          (十一)管理本院财务、装备工作。
          (十二)做好档案管理、加密传真工作和司法警察工作。
          (十三)负责其他应当由人民检察院承办的事项。
          二、 机构设置情况
          365 体育投注_365平台是做什么的_bt365体育官网育人民检察院设 4 个内设机构:第一检察部、第二检察部、第三检察部、综合办公室。下设事业单位 1 个,为365 体育投注_365平台是做什么的_bt365体育官网育检察院后勤服务中心。其中政法专项编制 21 人,在职人员 16 人。工勤编制 0 人,实有在职人员 21 人,超编上划人员 21 人。事业编制 4 人,实有在职人员 1 人。未上划省财政人员 2 人。
         
          第二部分 2019 年度部门决算报表
          
          一、收入支出决算总表
          二、收入决算表
          三、支出决算表
          四、财政拨款收入支出决算总表
          五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
          六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
          七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
          九、部门决算公开相关信息统计表
         
         第三部分 2019 年度部门决算情况说明

          一、收入支出决算总体情况说明
          2019 年度收入总计 796.03 万元、支出总计 820.83 万元。与 2018 年相比,收入总计增加 12.44 万元,增加 1.5%,支出总计增加 97.96 万元,增加 13.5%。主要原因是新增 3 名新公务员各项支出及检察工作网的建设支出增加。
          二、收入决算情况说明
          本年收入合计 796.03 万元,其中:财政拨款收入 670.36万元,占比 84.21%;上级补助收入 0 万元,占比 0%;事业收入 0 万元,占比 0%;经营收入 0 万元,占比 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占比 0%;其他收入 125.67 万元,占比15.79%。其他收入为县级财政拨经费。
          三、支出决算情况说明
          本年支出合计 820.83 万元,其中:基本支出 550.44 万元,占比 67.06%;项目支出 270.39 万元,占比 32.94%,上缴上级支出 0 万元,占比 0%,经营支出 0 万元,占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占比 0%。
          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
          2019 年度财政拨款收入总计 670.36 万元、支出总计726.72 万元。与 2018 年相比,财政拨款收入总计增加 13.29万元,上升 2%,财政拨款支出总计增加 126.01 万元,上升20.9%。主要原因是人员工资、各项保险增加和检察工作网建设支出等。
          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
          (一)财政拨款支出决算总体情况
          2019 年度财政拨款支出 726.72 万元,占本年支出合计的 88.53%。与 2018 年相比,财政拨款支出增加 126.01 万元,上升 20.9%。主要原因是人员工资、各项保险增加和检察工作网建设支出等。其中,人员经费 495.78 万元,占比 68.22%,日常公用经费 230.93 万元,占比 31.78%。
          (二)财政拨款支出决算结构情况
          2019 年度财政拨款支出 726.72 万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 659.38 万元,占 90.73%;社会保障和就业(类)支出 47.97 万元,占 6.6%;卫生健康(类)支出 19.37 万元,占 2.67%。
          (三)财政拨款支出决算具体情况
          一般公共服务支出 726.72 万元,完成预算的 100%,用于基本支出与项目支出。较 2018 年决算增加 126.01 万元,增加 20.9%,主要原因人员工资、各项保险增加和检察工作网建设支出等。
          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
          2019 年度财政拨款基本支出 495.78 万元,其中:人员经费 453.73 万元,主要包括工资福利支出 446.95 万元,对个人和家庭的补助 6.77 万元;公用经费 42.05 万元,主要包括商品和服务支出 42.05 万元。
          、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
          2019 年度,“三公”经费财政拨款支出决算为 8.34 万元,完成预算的 58%,比上年减少 3.55 万元,下降 29.85%,原因是:加强财务管理,严格控制各项开支。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,占比 0%,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算 6.51万元,占比 78%,比上年减少 3.76 万元,下降 36.61%;公务接待费支出决算 1.83 万元,接待批次29次,共接待145人。占 22%,比上年增加 0.21 万元,增长 12.9%。具体情况如下:
          2019 年度“三公”经费年初预算 11.17 万元,“三公”经费财政拨款支出决算为 8.34 万元。较上年减少3.55 万元,减少原因是加强财务管理,严格控制各项开支。
          八、其他重要事项情况说明
          (一)机关运行经费支出情况说明
          2019 年本部门机关运行经费支出 42.05 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比 2018 年增加 5.33 万元,增长 14.5%。主要原因是办公设备购置增加。
          (二)政府采购情况说明
          2019 年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
          (三)国有资产占用情况说明
          截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 6 辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0辆;单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
          (四)预算绩效情况说明
          2019 年度,我院实行绩效目标管理的项目 0 ,涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。
          (五)其他需要说明的事项
          我院无其他需要说明的事项。

          第四部分 名词解释

          部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)
          一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政
          算资金。
          二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
          三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
          四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
          五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
          六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
          七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
          八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
          九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
        365 体育投注
        权利义务公开
        办事指南
        案件流程
        检察视频
        检察视频
        检察视频
        互动平台
        新浪微博
        微信二维码
        微信二维码
        微博二维码
        微博二维码

        山西省365 体育投注_365平台是做什么的_bt365体育官网育人民检察院


        地址:365 体育投注_365平台是做什么的_bt365体育官网育新城区外环路


        电话:0357-7722757  工信部ICP备案号:京ICP备10217144号-1


        技术支持:正义网


        本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。

         

        晋公网安备 14103002141035号